近年來,泗陽農商銀行為進一步壓實第三道防線責任,建立四項機制,有力增強審計人員的責任感和應有的職業審慎態度,進一步壓實審計責任,夯實監督力度。有效推動該行在審計中能夠及時揭示經營中的管理風險、案件隱患,促進該行依法合規經營,充分發揮審計“壓艙石”功效,該行審計工作成效顯著,連續多年在全省系統審計考核排名進入優秀行列。
建立部室履職考核機制??己说闹饕獌热莅椖块_展、問題揭示、審計整改、審計質量、審計成效、合規履職考核等。按季簽訂目標責任狀,按季進行打分,打分結果與審計部績效及部門負責人管理績效進行掛鉤。同時,改變以往審計關注重點,由“問題整改”轉變為“后續防范”為主,消除問題根源,加強審計成果運用,建立審計部門發現問題整改督導機制,紀檢、合規等多部門聯動督改,多方位地促進問題整改,有效實現問題整改閉環管理,促進該行業務經營穩健發展。
建立審計責任機制。建立健全審計部門負責人、包片審計人員、包片支行“全流程”網格化監督責任體系,及時報告日常監控中發現的風險問題或突發事項,實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的審計管理責任制,嚴格執行審計責任追究制度。同時,加強成效考核,重點從主審項目、審計質量、審計成效、系統應用、工作配合等方面考核,考核采取百分制,考核結果作為年度績效、年度評先重要依據。建立“雙向承諾”機制。首先被審計對象責任承諾。在審計工作開展前,被審計單位人員要向審計組作出書面承諾,保證其所提供資料真實、完整、有效。其次審計人員行為承諾。審計組成員向總行作出書面承諾,保證嚴格按照相關法律、法規和有關規章制度實施審計監督,做到客觀公正,實事求是。
建立完善“隊伍提升”機制。近年來,泗陽農商銀通過配足審計人員,強化審計獨立性、加大審計人員后續教育和職業實踐等途徑,不斷提升內部審計人員整體素質,進一步提高該行內部審計工作質效,促使該行連續多年在省聯社考核排名位于前列。調優配強內部審計隊伍。該行配備專職審計人員6名,配備的審計人員均在基層多個崗位上工作5年以上,對所從事的崗位均具有獨當一面的能力。同時,該行采用“四種手段”提升專業水平。通過“條線學”“自主學”“考級學”“跟班學”等手段,加大對現有內審人員的培訓力度。
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