歲末年初,為進一步夯實合規經營基礎,盱眙農商銀行提高認識,堅決貫徹“穩中求進,風險為本”的發展主線,牢固樹立風險合規審計導向理念,以推動內審工作高質量發展為抓手,為業務經營的穩健發展保駕護航。
加強建章立制,筑牢內審制度基石。該行率先制定出臺《審計整改工作管理辦法》,明確職責分工,細化整改工作流程,規定整改時限,進一步要求整改質量管理,強調規范作業,守好質量底線,夯實審計監督體系后續援用,強化內部審計整改實效,為發揮內審助力全覆蓋作用打下扎實基礎。
緊盯風險關注點,加強內審監督實效。該行將異常數據監測工作常態化,結合實際工作按序進行項目立項,針對業務潛在風險持續跟蹤,并開展內審項目質量效果的相互監督檢查,將管理部門的風控履職情況納入審計評價范圍。
建立信息聯動,細化條線部門協作。該行積極探索檢查聯動新形式,通過實時通報審計結果,及時將領導層采納的審計管理建議遞送各業務條線進行落實,實現信息共享暢通。細化職能部門日常的統籌管理和監督檢查職責,充分發揮職能部門的積極作用,與內審部門形成監督合力。
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